Artikeln publicerades 14 november 2025
Kommunfullmäktige fattade beslut om budgeten
Kommunfullmäktige beslutade den 13 november om budget 2026 och plan för ekonomin åren 2027–2029. Budgeten innehåller fortsatt höga investeringar, fortsatta utmaningar främst kopplade till demografiska förändringar men även en skattesänkning och förstärkningar.
Investeringsbudget
Investeringsbudgeten omfattar 1,4 miljarder kronor åren 2026 – 2029 och innehåller sedan tidigare beslut bland annat:
- Ny gymnasieskola: 317 miljoner kronor, planerad start höstterminen 2027.
- Nytt kommunhus: 244 miljoner kronor, inflyttning 2027.
- Kulturhus i Bjärred: 145 miljoner kronor, driftstart 2029.
- Nytt särskilt boende i Bjärred: 250 miljoner kronor, klart 2029.
I årets budget har det tillkommit ett antal nya investeringsprojekt:
- Satsningen Gröna Lomma: 100 miljoner kronor / 10 miljoner kronor per år.
- Ny idrottshall Piläng: 85 miljoner kronor, driftstart 2027.
- Omställning av Strandskolan i Lomma: 15 miljoner kronor 2026 - 2027.
Budgeten innehåller även fortsatt omställning till fossilfri fordonsflotta, 20 miljoner kronor 2026 - 2030, och investeringar i energi- och klimatåtgärder.
Driftbudget, utmaningar och förstärkningar
Budgeten för kommande år påverkas av flera faktorer som ligger utanför kommunens direkta kontroll. Några av dessa är:
- Senarelagt bostadsbyggande – Byggtakten har saktat in. Det innebär att inflyttningen blir lägre än planerat och påverkar kommunens befolkningsutveckling och skattebas.
- Befolkningsutvecklingen – Prognoserna visar att även om invånarantalet ökar, minskar antalet barn samtidigt som antalet äldre väntas öka.
- Ett eventuellt införande av ett nytt utjämningssystem mellan kommuner med syfte att skapa mer likvärdiga ekonomiska förutsättningar. I dagsläget är det oklart när eller hur ett nytt system kommer att introduceras eller se ut.
Förändringar och förstärkningar
- En skattesänkning på 40 öre utspritt över fyra år genomförs.
- Socialnämndens budget utökas med 10 mnkr år 2026 och ytterligare 5 mnkr kronor årligen 2027 och 2028 till 20 mnkr på lång sikt. Syftet är bland annat att möta förändringar i befolkningen med fler äldre med ett potentiellt ökande behov av äldreomsorg.
- Barn och utbildningsnämndens budget utökas med 5 mnkr 2026 och därefter med 10 mnkr, på lång sikt, för att stärka undervisningen i låg- och mellanstadiet genom bland annat läsfrämjande insatser, en generell höjning inom årskurserna 1 till 6, utökade insatser för likvärdighet och kompensatoriskt uppdrag samt för att ta bort avgifter för gymnasiemåltider.
Fortsatt behov av anpassning och omställning
Kommunen behöver fortsatt anpassa sig efter befolkningsförändringar och förändringar i ekonomiska förutsättningar. Ett ”ofördelat sparbeting” finns även i årets budget, men har nu nästan halverats. Kommunen ska minska kostnaderna med 10 mnkr år 2027 för att år 2029 ha minskat dem med ytterligare 10 mnkr. Totalt blir det således 20 mnkr på lång sikt.
Som konsekvens av ett minskat barn- och elevantal finns även en förväntning på lägre lokalkostnader. Fastighetsverksamheten har sedan föregående års budgetbeslut ett riktat sparkrav. Efter en genomlysning av fastighetsportföljen har ytterligare effektiviseringspotential framkommit. Kostnadsnivån från och med 2028 förväntas därmed vara 25 mnkr lägre på lång sikt.
Kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning anger att årets resultat ska minst uppgå till 2 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.
